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遵义市人民防空办公室2019年部门预算及“三公“经费预算信息公开

2019年02月15日 来源 :综合科 石志宏

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能: 

  1、贯彻执行国家人民防空、战备支前工作的方针、政策和法律法规;拟定本市人民防空、战备支前工作实施细则,并对执行情况进行督促检查。  

    2、负责牵头拟定全市空袭预案及各项保障方案;会同有关部门组织疏散基地建设;编制全市人民防空建设的中、长期规划和年度计划。  

    3、负责人防工程和指挥通信、警报系统的建设;负责人民防空建设与城市建设相结合及民用建筑修建防空地下室的审批、监督和管理;检查基本建设与城市开发利用地下空间的执行情况;组织人防工程平战结合的开发利用、督查平战转换手段的落实情况;协调指导、监督检查全市重要经济目标战时防护工作的落实。  

    4、负责战时发放防空袭警报和组织实施灯火管制,组织人民群众进行防空疏散和隐蔽,配合要地防空和城市防卫作战;组织有关部门做好物资储备和其他保障工作;组织消除空袭后果。  

    5、组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;组织人民防空演练和指导人防防空专业队伍训练;组织人防专业队伍完成上级赋予的有关抢险救灾任务。  

    6、负责组织人民防空的科技成果的推广应用;实施人民防空行业标准化工作。  

    7、 组织协调本市范围内运载火箭残骸坠落区域的宣传教育、安全防护和回收工作。  

    

  8、管理人民防空经费和资产,编制全市人民防空经费预算并对经费使用情况实施监督检查。   

  9、承办市委、市政府、军分区和市国防动员委员会及省永乐国际的其他事项。  

    

  (二)部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市人民防空办公室  

行政单位  

2 

遵义市人防指挥信息保障中心 

财政全额补助事业单位 

3 

遵义市人防工程质量监督站 

财政全额补助事业单位 

4 

遵义市人防工程开发所  

财政自收自支事业单位 

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

  (三)部门人员构成:本单位机构设置情况:行政单位一个,包括内设科室4个,含综合科(计划财务科)、工程科、法规科、指挥和信息化科;事业单位3个,包括永乐国际指挥信息保障中心、人防质监站、人防开发所。 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

51 

47 

19 

28 

57 

    

  二、部门预算收支安排情况信息公开特别说明 

    根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防[2012]538号)和贵州省人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(黔人防通字[2013]31号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴,是国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。鉴于上述规定,我办特向市政府请示不宜公开人防经费预决算信息,只向社会公开“三公经费”预决算信息。经市政府批复同意,不将人防部门经费预决算信息列入本地区政府信息公开范围,只向社会公开其“三公”经费预决算信息,以保证国家秘密安全。  

  三、部门预算安排情况 

  2018年“三公”经费预算情况: 

  1因公出国(境)费用:因公出国(境)费用:出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,由财政追加解决。  

  2公务接待费按规定开支的各类公务接待费安排预算共1.1万元,比上年增加0万元,减少0% 

  3公务用车运行维护费我办2019年车辆实有数为2辆,即2辆特种指挥应急用车。2019年我办车辆运行维护费预算安排16万元,比上年增加1.6万元,增加11%,增加原因为:我办2019年预计新增一辆专用指挥车。财政按2辆公务用车安排预算(每辆车按4万元安排,共计8万元),另外,为保障指挥应急情况下的正常用车,人防经费预算外转公共财政预算管理资金安排预算8万元,共计安排公务用车运行维护费预算支出16万元。  

  4公务用车购置经费公务用车购置经费预算安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0% 

 

遵义市人民防空办公室2019年三公“经费一般公共财政拨款预算情况表
           单位:万元
项目 2018年初预算数 2019年初预算数 比较情况 增减比率% “三公经费”预算增减变动原因
合计 15.5 17.1 1.6 10  
 一、公务接待费 1.1 1.1 0 0 各级行政事业单位公务接待费结合工作实际合理编制,经费在各单位公务经费中开支,市本级不单独安排公务接待费。
 二、因公出国(境)费 0 0 0 0 我市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。
 三、公务车购置及运行费 14.4 16 1.6 11  
     1、公务用车运行维护费 14.4 16 1.6 11 2019年车辆运行维护费预算总数为16万元,与2018年同口径范围的预算数相比,增加1.6万元,增加原因:2019年预计新增一辆专用指挥车。
     2、公务车购置费 0 0 0 0 2019年公务车购置费预算总数为   万元,与预算数相比,增加    万元。原因是:
说明: 1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

 

                2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
                       公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
                3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                4三公经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
                5、从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公经费”均要细化纳入年初预算。